1、点击“发票管理/红字发票者激信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面。
2、选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“下一步”按钮。
3、系统确认可以财势问制对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。
4、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存。
5、点击“打印”按钮出现下苦将个国面界面,再次点击“不打印”按钮。
6、如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。
7、此时,在信息表填写票胶象声面需手工填写购方及商品等信息。
理由选择:
1、因开票有误购买方拒收的在专用发票认证期内(180天内)(例如:5月份开具的专票,7月份需要开红字票)
2、因开票迹谈有姿嫌碰误等360问答原因尚未交付的在开具蓝字专用发票的次月内(例如:6月份开具的专票,7月份需要开红字票)
标签:专用发票,开具,增值税
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