问题补充说明:我公司上个月给客户开的发票税率写错了,以致我们多交了税款,但是对方已认证,如果我要冲红的话要怎么做?开红字申请单是由哪一方开的啊?另外关于做账我冲红之后应该给客户什么发票呢?是要重新开一次吗?请高手们帮我解答一下吧,越详细越好!谢谢!!
1.先与销售方取得联系;
2.在你购买方的开票机系来自统里做1份红字发票申请单:
(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;
(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/的到团该呼万数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;
3.做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;
4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该360问答发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售活影移滑导方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;
5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上“与原件一致”字样。
然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务胜米父露少局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该形目权路指派找红通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了。他再重新开一份正确的发票给你。
在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可。
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